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リスク管理体制(透明性の高い経営を実現するために)

当社は、業務遂行に伴うリスクのうち会社経営に重大な影響を及ぼし得る保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスクおよびグループ会社に係るリスクについて、取締役会が定めるリスク管理に関する規程に基づき、下図のように、個々のリスク管理に係る体制およびこれらのリスクを統合し管理する体制を整備しています。


内部監査を担う専門部「業務監査部」

各部門の業務遂行状況についての適切性・有効性・効率性を検証・評価し、問題点の指摘、改善に向けた指示・提言を行う内部監査部門が「業務監査部」です。監査は営業部門・事故対応部門・本社各部門・連結対象および持分法適用国内グループ会社ならびに海外現地法人を対象とし、監査結果を定期的に取締役会に報告しています。




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